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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-09 14:58

您好 
本月銷項稅額小于進項稅額有留抵 不需要進行會計分錄處理  留待下期繼續(xù)抵扣

豆兒 追問

2019-04-09 15:12

我是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額  和進項稅額  也不需要做分錄處理嗎  銷項稅額  進項稅額和下月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2019-04-09 15:17

一般可以年末一次結(jié)轉(zhuǎn)銷項跟進項稅額 不用每月都結(jié)轉(zhuǎn)

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您好 本月銷項稅額小于進項稅額有留抵 不需要進行會計分錄處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-04-09 14:58:44
你好 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
你好,不需要處理的哦
2020-05-13 06:44:09
您好!這個不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-30 15:06:22
是的,您需要進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄,首先要做一筆借方過賬,借方為稅金科目,貸方為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額預(yù)提科目。
2023-03-17 17:04:45
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