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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-01 10:17

您好,不需要做賬,直接在申報(bào)表上填上留底金額就可以了

娜天使 追問(wèn)

2023-08-01 10:35

不做賬的話,看報(bào)表怎么體現(xiàn)還有多少留抵金額

劉艷紅老師 解答

2023-08-01 10:45

看報(bào)表的話,會(huì)有個(gè)負(fù)數(shù),看應(yīng)交稅費(fèi)

娜天使 追問(wèn)

2023-08-01 10:57

負(fù)數(shù) 那也是需要做分錄后 才會(huì)體現(xiàn)出來(lái)的吧

娜天使 追問(wèn)

2023-08-01 10:58

如果7月份,銷項(xiàng)100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)120萬(wàn),申報(bào)后, 報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該還有20萬(wàn)吧。那20萬(wàn)報(bào)表里怎么體現(xiàn)出來(lái)呢?

劉艷紅老師 解答

2023-08-01 11:00

會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的情況,在報(bào)表上是負(fù)數(shù)

娜天使 追問(wèn)

2023-08-01 11:16

老師,那報(bào)表出現(xiàn)的負(fù)數(shù)是120萬(wàn),還是20萬(wàn)呀?

劉艷紅老師 解答

2023-08-01 11:17

資產(chǎn)負(fù)債表上的報(bào)表負(fù)數(shù)是20萬(wàn)的

娜天使 追問(wèn)

2023-08-01 11:35

那還是要做分錄報(bào)表才表體現(xiàn)了,
比如當(dāng)月銷售收入 100萬(wàn) 銷項(xiàng)稅13萬(wàn),購(gòu)入200萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)銳26萬(wàn),這銷售跟購(gòu)進(jìn)都做分錄了,那算交不交稅,是不是還需要做一筆分分呀?怎么做這筆分錄呀?請(qǐng)求老師指教?

劉艷紅老師 解答

2023-08-01 11:41

一般納稅人增值稅的賬務(wù)處理
1、收到進(jìn)項(xiàng)票
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)↓
2、開(kāi)增值稅發(fā)票
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)↑
3、月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↓
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)↑
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額))↓
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↑
4、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方),余額就是本月要交稅的數(shù)額
本月應(yīng)交稅金=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↓
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅↑
5、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方),則該余額要下月留抵
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅↓
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↑
6、實(shí)際交稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅↓
貸:銀行存款↓
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù),月末都要將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額應(yīng)該是零。

劉艷紅老師 解答

2023-08-01 11:41

這個(gè)是全套的,你看下

娜天使 追問(wèn)

2023-08-01 11:47

那就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷稅的時(shí)候還需要做分錄了。

娜天使 追問(wèn)

2023-08-01 11:53

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷 稅 后   到時(shí)看轉(zhuǎn)末交增值稅余額在哪方了。在借方就不用在繼續(xù)做分錄了 ,在貸方就需要再做筆分錄了 是這樣吧

劉艷紅老師 解答

2023-08-01 11:57

是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的

娜天使 追問(wèn)

2023-08-01 16:31

老師,上月有留抵稅額2500,這個(gè)月銷售稅額2000  需要抵扣留抵稅額,分錄是這樣做么?借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2000

劉艷紅老師 解答

2023-08-01 16:33

是的,是的,就是這樣做的

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你好,你算的是對(duì)的數(shù)字
2021-07-27 13:51:52
您好,請(qǐng)問(wèn)一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項(xiàng)稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價(jià)確定銷售收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
2022-03-30 17:31:51
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