
18年企業(yè)所得稅12月份計(jì)提時(shí)多計(jì)提了,計(jì)提了9千多,繳納時(shí)繳了7千多。怎么做分錄?
答: 你好,沖紅多計(jì)提的,在把所得稅費(fèi)用,轉(zhuǎn)入以前年度損益
18年多交企業(yè)所得稅7千,當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄借所得稅費(fèi)用9千,貸,應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅9千,交費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅9千,貸∴銀行存款,多交7千在19年12月抵了,但賬務(wù)沒體現(xiàn)出來,是不是要沖多計(jì)提的7千,
答: 你好,是的哦,要沖了才可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我年底的時(shí)候忘記計(jì)提年度企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在進(jìn)行年度匯算清繳,可以計(jì)提在五月份嗎?23年繳納了三千多,這次要繳納一萬一千多,
答: 可以的,可以這么做的,可以補(bǔ)。
小規(guī)模企業(yè),19年的時(shí)候計(jì)提了3萬企業(yè)所得稅,但現(xiàn)在匯算清繳實(shí)際只要繳納1千多,去年多提的要怎么沖銷,怎么寫分錄?
所得稅計(jì)提 本來是要交一萬多,然后因?yàn)榉闲∥⑵髽I(yè),就減免了一部分,實(shí)際繳納所得稅5千多,那計(jì)提的時(shí)候就計(jì)提5千多的嗎
一季度計(jì)提了所得稅6千多,實(shí)際繳納1千多,有稅收優(yōu)惠的,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做
2017年12月份所得稅計(jì)提比實(shí)際繳納的多了,1月份怎么分錄?計(jì)提1.9萬,實(shí)際繳納1.5萬
12月營業(yè)稅金及附加計(jì)提了印花稅,1月份繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了 跨年了,怎么做分錄調(diào)整

