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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-08 21:12

同學(xué)。你現(xiàn)在是哪個科目對不上

小草 追問

2019-04-08 21:22

我是接著上個會計 后面繼續(xù)做的  ,他之前每個月沒有 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 也沒有計提稅金及附加 ,等于每月交上月稅的時候 直接做   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅                                                                                銷售產(chǎn)品稅金及附加   貸:銀行存款  現(xiàn)在財務(wù)報表上應(yīng)交稅費(fèi)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)  ,該怎么辦??

陳詩晗老師 解答

2019-04-08 21:26

那他確認(rèn)收入的時候,有沒有價稅分離呢

小草 追問

2019-04-08 21:28

就是開票的時候?

陳詩晗老師 解答

2019-04-08 21:28

是的。有沒有價稅分離

小草 追問

2019-04-08 21:30

這個都正常  借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) -銷項稅額

陳詩晗老師 解答

2019-04-08 21:33

那就不應(yīng)該存在 你說的這種負(fù)數(shù)。 
雖然他沒有按規(guī)結(jié)轉(zhuǎn),但是他的分錄也不會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

小草 追問

2019-04-08 21:37

老師  這是12月資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)科目 ,你看下

小草 追問

2019-04-08 21:37

老師  我現(xiàn)在  就想知道 1月開始 我該怎么做賬

小草 追問

2019-04-08 21:41

麻煩老師指點下,非常感謝!

小草 追問

2019-04-08 21:46

????

小草 追問

2019-04-08 21:51

或者怎么寫會計分錄

陳詩晗老師 解答

2019-04-08 22:08

12月底23900.35是否是你當(dāng)期應(yīng)該繳納的稅

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相關(guān)問題討論
同學(xué)。你現(xiàn)在是哪個科目對不上
2019-04-08 21:12:04
同學(xué),你這個之前分錄給的不全,至少是前計提了稅金及附加?
2019-04-08 17:44:42
你們?nèi)绻玫男∑髽I(yè)會計準(zhǔn)則就直接補(bǔ)提到今年,如果用的會計制度就用以前年度損益調(diào)整來調(diào)
2019-04-08 21:27:24
可以將增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。需要看你的科目余額表進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2019-04-09 15:11:34
你好!如果你年報的數(shù)據(jù)還沒報,建議反結(jié)賬到去年去補(bǔ)充計提。
2019-04-09 10:18:00
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