
2018年每月沒有計提稅金及附加 沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 每月交稅時 直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 銷售產(chǎn)品稅金及附加 貸:銀行存款然后2019年度開始了 發(fā)現(xiàn)不對勁 怎么調(diào)整 在線急等
答: 同學(xué)。你現(xiàn)在是哪個科目對不上
2018年每月沒有計提稅金及附加 沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 每月交稅時 直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 銷售產(chǎn)品稅金及附加 貸:銀行存款,然后2019年度開始了 發(fā)現(xiàn)不對勁 怎么調(diào)整?
答: 同學(xué),你這個之前分錄給的不全,至少是前計提了稅金及附加?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前那個會計做帳,每個月不計提營業(yè)稅金及附加,值稅也沒結(jié)轉(zhuǎn),每個月交上個月稅的時候直接做憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅;銷售產(chǎn)品稅金及附加 貸:銀行存款,現(xiàn)在該怎么處理?
答: 可以將增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。需要看你的科目余額表進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)


小草 追問
2019-04-08 21:22
陳詩晗老師 解答
2019-04-08 21:26
小草 追問
2019-04-08 21:28
陳詩晗老師 解答
2019-04-08 21:28
小草 追問
2019-04-08 21:30
陳詩晗老師 解答
2019-04-08 21:33
小草 追問
2019-04-08 21:37
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2019-04-08 21:37
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2019-04-08 21:41
小草 追問
2019-04-08 21:46
小草 追問
2019-04-08 21:51
陳詩晗老師 解答
2019-04-08 22:08