
月末 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 附加稅需要計(jì)提 營業(yè)稅金及附加是這樣嗎??然后下個(gè)月 借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 營業(yè)稅金及附加 貸 銀行存款
答: 您好!大體上是這樣。不過 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
當(dāng)月計(jì)提的應(yīng)交增值稅金--未交增值稅,算不算應(yīng)交稅金及附加稅金里。利潤表中的稅金及附加這塊
答: 你好,這個(gè)不屬于附加稅 金。增值稅屬于價(jià)外稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年每月沒有計(jì)提稅金及附加 沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 每月交稅時(shí) 直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 銷售產(chǎn)品稅金及附加 貸:銀行存款,然后2019年度開始了 發(fā)現(xiàn)不對勁 怎么調(diào)整?
答: 同學(xué),你這個(gè)之前分錄給的不全,至少是前計(jì)提了稅金及附加?
增值稅的附加稅我該怎么分類呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加?怎么核算呢?
增值稅的附加稅我該怎么分類呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加?怎么核算呢?
增值稅的附加稅我該怎么分類呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加?怎么核算呢?
本月末計(jì)提附加稅,下個(gè)月交了還需要結(jié)轉(zhuǎn)附加稅到稅金及附加嗎?增值稅也需要結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎

