小規(guī)模納稅人,去年做分錄出現(xiàn)錯(cuò)誤如下:借:庫存現(xiàn)金18720貸:主營業(yè)務(wù)收入18174.76應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)545.24小規(guī)模做錯(cuò)成一般納稅人的分錄,年末還掛著545.24元,今年要怎么調(diào)整錯(cuò)誤的分錄?
可樂小豬
于2019-04-08 17:55 發(fā)布 ??962次瀏覽
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小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2019-04-08 17:58
你好,是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)545.24科目一直掛賬嗎?
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你好,是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)545.24科目一直掛賬嗎?
2019-04-08 17:58:48

這筆分錄沒有什么錯(cuò)誤,數(shù)據(jù)的計(jì)算也是對的
2019-04-07 21:36:57

你好,是這樣的處理,什么錯(cuò)了
2019-04-05 11:31:00

你好,正確的應(yīng)該是什么?
2020-04-16 10:47:27

您好,建議直接,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),正數(shù)。或者,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)。同時(shí),借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:庫存現(xiàn)金。
2018-04-08 23:18:35
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