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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-08 17:22

你好,沒事的,可以處理

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相關問題討論
你好,沒事的,可以處理
2019-04-08 17:22:51
你好同學 借:銀行存款 貸:其它業(yè)務收入 然后你將固定資產(chǎn)清理一下,轉(zhuǎn)掉就好了
2019-09-25 15:25:25
你好,需要開具折讓發(fā)票,然后做這個分錄 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款
2019-05-06 10:49:14
應收應付賬款尾數(shù)賬務處理一般分為以下步驟:1)登記、審核及對賬;2)及時確認應收應付賬款的余額;3)審核收支憑證,記賬及科目核算;4)制作應收應付賬款的期末結(jié)算表;5)處理尾數(shù)賬款;6)復核應收應付賬款的余額;7)撰寫應收應付賬款的期末結(jié)算報表與報告。
2023-02-24 23:11:03
你好,需要針對質(zhì)量問題部分開具銷售折讓發(fā)票才是的?
2020-10-16 10:31:48
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