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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-23 10:51

你好
購進商品,未收到發(fā)票時
借:庫存商品 ,   貸:應付賬款-暫估
后面收到發(fā)票了
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品
借:庫存商品  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目

JOJOZM 追問

2022-04-23 11:19

這筆業(yè)務對方開出的是電子專票,當時我們缺進項抵扣,就在平臺上勾選抵扣了,先入的帳,后面才收到的發(fā)票,能否入賬時 借 材料   增(進項) 貸  銀行,尾款  記  往來   ;收到發(fā)票了  沖往來,但具體分錄不知道怎么寫

鄒老師 解答

2022-04-23 11:20

你好,根據(jù)你的描述,不可以。
因為購進商品,未收到發(fā)票時,就需要做暫估入賬處理才是的 

JOJOZM 追問

2022-04-23 11:59

目前我是這樣入賬的,沒做暫估,就是 借 材料  進項  貸 銀行  沒付的部分掛往來,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么沖抵啊

鄒老師 解答

2022-04-23 12:00

你好,把之前的分錄紅沖
然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 

JOJOZM 追問

2022-04-23 16:14

紅沖分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-04-23 16:15

你好,紅沖分錄是
借:銀行存款,應付賬款,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

JOJOZM 追問

2022-04-23 16:29

好的,我平時很少用到暫估,類似這樣的業(yè)務平時在賬務處理過程中應該很常見吧,我一再質疑我是不分錄寫錯了,后面是不是要注意的是,沒收到發(fā)票就先做預付啊,收到發(fā)票了再沖賬     ?

鄒老師 解答

2022-04-23 16:32

你好,正常情況下是,沒收到發(fā)票就先做預付,然后收到發(fā)票再做沖銷預付賬款處理 

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相關問題討論
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,你實際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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