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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-08 15:49

你好!如果你開紅字的話,應(yīng)該是在借方或者貸方負(fù)數(shù).

木木 追問

2019-04-08 15:50

老師,如何確認(rèn)是實(shí)繳還是認(rèn)繳是根據(jù)公司章程來的嗎 
按照公司章程的規(guī)定,那如果是公司章程是認(rèn)繳,以前別人做成了實(shí)繳,匯算清繳也做成實(shí)繳這種怎么處理啊

宋生老師 解答

2019-04-08 15:55

你好!實(shí)際有沒有收到這個錢呢

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你好!如果你開紅字的話,應(yīng)該是在借方或者貸方負(fù)數(shù).
2019-04-08 15:49:15
你好 如果發(fā)生銷售退回的話 ,要沖減這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的.
2020-04-10 16:49:25
你好,銷售退回的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-03-26 15:29:03
這種8月份賒銷的開了票當(dāng)月要確認(rèn)銷項稅額的,跨越9月退回已經(jīng)確認(rèn)了,我認(rèn)為BD
2020-04-10 11:11:45
1.不用調(diào)整2017年的匯算。在2018年匯算時處理就可以了。根據(jù)你原來的分錄調(diào)整。 2.樣品,需要視同銷售。按同期同類產(chǎn)品的銷售價計稅。
2019-01-21 20:34:24
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