
2018年11月收到一張增值專票,勾選了但是申報的時候是做的已認(rèn)證未申報抵扣,現(xiàn)在填紅字信息表為什么申報的時候還要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?前面不是沒有抵扣嗎
答: 那這比進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做賬?之前那張發(fā)票是退回給銷售方了
2018年11月收到一張增值專票,勾選了但是申報的時候是做的已認(rèn)證未申報抵扣,現(xiàn)在紅字信息表購買方是選已抵扣還是未抵扣?
答: 只要你勾選了,做是已抵扣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我退稅發(fā)票已勾選并且在上月已在申報增值稅的時候填寫了附表二26欄,但是到申報退稅的時候呢,發(fā)現(xiàn)發(fā)票與報關(guān)單不一致,我是購銷方,①我應(yīng)該開未抵扣還是已抵扣紅字信息表啊我們。②下月申報增值稅的時候,附表二我應(yīng)如何填寫,進(jìn)項稅額是否要轉(zhuǎn)出呢?
答: 同學(xué),你好 已抵扣紅字信息表 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



112233 追問
2019-04-08 12:53
112233 追問
2019-04-08 14:08
112233 追問
2019-04-08 15:07
112233 追問
2019-04-08 20:38
小惑老師 解答
2019-04-08 11:54
小惑老師 解答
2019-04-08 12:51
小惑老師 解答
2019-04-08 13:19
小惑老師 解答
2019-04-08 14:22
小惑老師 解答
2019-04-08 15:20
小惑老師 解答
2019-04-08 21:28