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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 09:57

你好! 
比如銷項(xiàng)稅額100 
進(jìn)項(xiàng)稅額50 
應(yīng)交增值稅=100-50=50

土里兔兔找我默默 追問

2019-04-08 12:53

老師!同上意思,分錄這樣寫,正確嗎?當(dāng)月計(jì)提 
借  應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–轉(zhuǎn)出未交增值稅50 
貸  應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅50 
下月繳納時(shí) 
借  應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅50 
貸  銀行存款50

蔣飛老師 解答

2019-04-08 13:10

你好! 
 
對(duì)的。 
你的理解很對(duì)

上傳圖片 ?
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你好! 比如銷項(xiàng)稅額100 進(jìn)項(xiàng)稅額50 應(yīng)交增值稅=100-50=50
2019-04-08 09:57:34
如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 如果是上個(gè)月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2017-06-16 11:41:10
你好,一般納稅人銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-已交稅金+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-03-08 14:08:20
你好,一般納稅人,本月繳納上月的增值稅 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2023-01-14 13:21:04
增值稅你按截圖這個(gè)處理做賬,
2020-07-27 15:49:18
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