
一般納稅人當(dāng)月計(jì)算的實(shí)際應(yīng)該繳納的應(yīng)交增值稅分錄怎么寫?
答: 你好! 比如銷項(xiàng)稅額100 進(jìn)項(xiàng)稅額50 應(yīng)交增值稅=100-50=50
一般納稅人計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅怎么寫分錄?
答: 如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 如果是上個(gè)月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是一般納稅人,本月繳納上月的增值稅應(yīng)該怎么寫分錄,
答: 你好,一般納稅人,本月繳納上月的增值稅 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款


土里兔兔找我默默 追問
2019-04-08 12:53
蔣飛老師 解答
2019-04-08 13:10