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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-04-08 09:55

你好! 
比如銷項稅額100 
進項稅額50 
應交增值稅=100-50=50

蔣飛老師 解答

2019-04-08 09:56

月末做分錄 
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)50 
貸:應交稅費-未交增值稅50

蔣飛老師 解答

2019-04-08 09:58

月末做分錄 
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)50 
貸:應交稅費-未交增值稅50

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一、未交增值稅,就是直接核算月末需要交的增值稅,科目是”應交稅費——未交增值稅“。已交增值稅就是直接用”應交稅費——應交增值稅(已交稅金)“科目核算處理。 二、對于月末需要轉出未交增值稅,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 三、次月交稅平賬,分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2021-09-14 11:18:17
你好! 比如銷項稅額100 進項稅額50 應交增值稅=100-50=50
2019-04-08 09:55:50
你好,就是一般納稅人有進項,銷項稅額發(fā)生的時候
2019-04-15 09:15:10
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 一般納稅人需要交增值稅的需要結轉
2019-07-31 15:04:36
你好!認證的發(fā)票用于非應稅項目時需要做進項稅轉出,一般月末銷項大于進項的差額做轉出未交增值稅
2018-08-22 07:30:06
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