上個月購買稅控盤的時候做的分錄J應(yīng)交稅費增值稅已交稅費200和280D銀行存款在報表中應(yīng)交稅費有480上個月沒有業(yè)務(wù)往來0報稅這個月在發(fā)票認(rèn)證時稅控盤200的認(rèn)證了個172.41稅27.59是不是不應(yīng)該認(rèn)證這張發(fā)票這個月的應(yīng)交稅費總科目480在賬上怎么沖掉還是上個月的分錄就錯了
峰峰
于2019-04-06 15:21 發(fā)布 ??686次瀏覽

- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-06 15:23
不要認(rèn)證,認(rèn)證了進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以全額抵扣,借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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不要認(rèn)證,認(rèn)證了進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以全額抵扣,借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019-04-06 15:23:01

借;應(yīng)付賬款 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2017-07-24 16:06:33

你好,你有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報嗎
2018-04-17 13:39:42

你好,480元都可以減免。
2019-01-28 11:47:17

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-07-10 16:11:44
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峰峰 追問
2019-04-06 15:26
答疑郭老師 解答
2019-04-06 15:30