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車厘子
于2018-01-11 10:08 發(fā)布 ??804次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2018-01-11 17:22
學員你好,你可以將未交增值稅的480轉(zhuǎn)入到減免稅額。
樸老師 解答
2018-01-11 19:01
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 借:管理費用820 貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820 若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 330 貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 貸:管理費用 330
車厘子 追問
2018-01-12 00:32
老師好,這步我上月已經(jīng)這做分錄了。那這月應交稅-應交增值稅(減免稅款)820,這820一直在借方不用管了是吧?
2018-01-12 09:15
是的
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 464599 個
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樸老師 解答
2018-01-11 19:01
車厘子 追問
2018-01-12 00:32
樸老師 解答
2018-01-12 09:15