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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-01-11 17:22

學員你好,你可以將未交增值稅的480轉(zhuǎn)入到減免稅額。

樸老師 解答

2018-01-11 19:01

金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 
  借:管理費用820 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金820 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 
貸:管理費用820 
若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 
服務費330元的賬務處理: 
支付技術維護費時, 
  借:管理費用     330 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     330 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)     330 
貸:管理費用    330

車厘子 追問

2018-01-12 00:32

老師好,這步我上月已經(jīng)這做分錄了。那這月應交稅-應交增值稅(減免稅款)820,這820一直在借方不用管了是吧?

樸老師 解答

2018-01-12 09:15

是的

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