公司的存貨因擱置時間過長報廢處理,成本每公斤100元,當(dāng)廢品賣掉是4元一公斤, 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,說可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后轉(zhuǎn)出成本。怎么做會計分錄呢?
樸素的西裝
于2019-04-04 15:46 發(fā)布 ??963次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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借:費(fèi)用或者成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-08 15:55:42

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2020-05-15 08:59:35

你好,借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-11-19 17:29:12

補(bǔ)當(dāng)年稅,
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:現(xiàn)金/銀行存款
往年的,
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:現(xiàn)金/銀行存款
2019-04-27 17:06:55

借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-04 15:59:00
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