
- 別的公司借用我公司資質(zhì),收到的款項(xiàng)和轉(zhuǎn)給他們的款項(xiàng)該如何做賬?他們拿來發(fā)票報銷該如何處理 - 答: 你好!收到款,就做借銀行存款 貸其他應(yīng)付看 然后轉(zhuǎn)給對方,借其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 
- 別人借用我公司資質(zhì)做項(xiàng)目,項(xiàng)目款到賬后對方不提供費(fèi)用票直接退還給對方我們從中收取管理費(fèi)如何做賬,如果對方提供費(fèi)用票我這邊對公退還他如何做賬 - 答: 同學(xué)你好 這個就是你的利潤了 
- 我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 別的公司借款給我們公司該如何做賬呢 - 答: 你好 借;銀行存款等科目 貸;其他應(yīng)付款 
 
  
 




 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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moi 追問
2019-04-04 15:50
彭老師 解答
2019-04-04 16:06
moi 追問
2019-04-04 16:07
moi 追問
2019-04-04 16:07
彭老師 解答
2019-04-04 16:10
moi 追問
2019-04-04 16:14
彭老師 解答
2019-04-04 16:23