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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-04 14:57

你好 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 屬于正常損失的話 再借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢

小花@洋蔥OMALL 追問(wèn)

2019-04-04 15:41

那像產(chǎn)品過(guò)期屬于正常損失嗎

小花@洋蔥OMALL 追問(wèn)

2019-04-04 15:43

待處理財(cái)產(chǎn)損益還需要做其他的資料嗎

答疑蘇老師 解答

2019-04-04 15:43

你好 這個(gè)要看實(shí)際情況

小花@洋蔥OMALL 追問(wèn)

2019-04-04 15:58

待處理財(cái)產(chǎn)損益還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

答疑蘇老師 解答

2019-04-04 16:12

你好本來(lái)就平了 再不需要結(jié)轉(zhuǎn)了

小花@洋蔥OMALL 追問(wèn)

2019-04-04 16:36

如是非正常就是營(yíng)業(yè)外支出嗎

答疑蘇老師 解答

2019-04-04 16:38

你好 是的 如果有責(zé)任人賠償?shù)脑?nbsp;借方就計(jì)入其他應(yīng)收款

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你好!轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,領(lǐng)導(dǎo)審批后有承擔(dān)的計(jì)入其他應(yīng)收款,單位承擔(dān)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
2020-07-18 15:50:19
借:庫(kù)存商品貸:管理費(fèi)用,沖減管理費(fèi)用即可的了
2018-08-16 08:52:20
你好,借庫(kù)存商品100 貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款20 貸庫(kù)存商品20
2022-03-23 16:59:01
您好,應(yīng)該是之前入賬的時(shí)候,全額記入了庫(kù)存商品里面了,所以現(xiàn)在紅沖
2020-04-19 15:31:58
借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-08-23 22:53:20
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