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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-03 14:59

你好  暫估分錄的時候 借方原材料-暫估入庫貸方應付賬款  是

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:00

那就奇怪了。之前會計給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計和暫估應付款對不上啊

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:01

meizi老師 解答

2019-04-03 15:02

你好  去查下明細 具體是什么原因

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:03

正常應該是相等的對吧

meizi老師 解答

2019-04-03 15:06

你好  是的 如果單看暫估的話是的

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:07

有什么原因導致這兩個不一樣呢?

meizi老師 解答

2019-04-03 15:08

你好 不好說 你只有自己查下具體原因才行的

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:10

好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2019-04-03 15:12

嗯 你先查下明細核對下

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:21

可能是暫估的時候之前沒分那么細,后來才設的。是嗎?

meizi老師 解答

2019-04-03 15:24

你好  這個你最好問下經手人或者你自己去查下 你要弄清楚業(yè)務 才好判斷是否有誤

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:40

好的。老師,我看了明細,他有的暫估到具體明細了,比如暫估煤灰應付款。有的就沒有直接就是暫估應付款。那這個我沖的時候咋沖啊

meizi老師 解答

2019-04-03 15:44

你好 你沖的時候收到發(fā)票就要按明細來沖  收到發(fā)票的才沖

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:57

就是說,比如我這個月暫估的,不用下個月沖掉,等啥時候拿到票在沖掉,沖掉的時候先沖掉比如應付賬款,暫估煤灰應付款,在沖應付賬款暫估應付款是嗎?

meizi老師 解答

2019-04-03 15:58

你好 是的   如果你應付賬款后面還掛了明細的話 就需要一一對應的來沖了

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:04

好的。老師在問一個問題,這種發(fā)票抬頭的發(fā)票可以用嗎?

meizi老師 解答

2019-04-03 16:11

你好 在18.12.31號的還可以使用 現在19開始就不能用了

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:20

好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計,我們經常咨詢他問題之類的,他可以做進我們工資表吧。按什么申報呢?

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:20

好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計,我們經常咨詢他問題之類的,他可以做進我們工資表吧。按什么申報呢?

meizi老師 解答

2019-04-03 16:22

看你們是否要給對方工資 如果要按月支付工資的話 就做工資表

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你好 暫估分錄的時候 借方原材料-暫估入庫貸方應付賬款 是
2019-04-03 14:59:10
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2019-12-27 09:14:40
你現在是什么問題 暫估處理沒有問題 收到發(fā)票就沖紅。
2019-08-19 20:00:46
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
原材料暫估材料多計提
2015-12-24 09:13:18
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