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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-03 14:24

您好 
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您好 借:營業(yè)費用 貸:其他應付款 借:營業(yè)費用 借方紅字 貸:其他應付款 貸方紅字
2019-04-03 14:24:29
你好,沒有收到發(fā)票就按照不含稅金額暫估入賬,發(fā)票回來了,就沖掉之前的分錄,再根據(jù)發(fā)票做賬且確認稅額 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-26 23:10:11
你好 因為你們把這個電費 水費支付出去的時候 計入了經(jīng)營費用 這里沖減了
2019-07-17 16:22:22
這個不叫計提,是按實際發(fā)生的做,這個發(fā)票有差額么,沒有直接貼借:費用/貸:其他應收 這個后面有就沖掉借:費用/負數(shù) 貸:其他應收 負數(shù)按發(fā)票重新做
2019-09-30 11:02:18
預提作為暫估費用,是直接紅字,然后根據(jù)發(fā)票做正確分錄,你現(xiàn)在是需要調(diào)整什么
2019-05-27 15:45:48
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