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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-03 10:35

這是圖片

宋生老師 解答

2019-04-03 10:37

你好!沒有看到你的圖片了

暖暖 追問

2019-04-03 11:58

老師我看了明細(xì)賬,計提工資是按應(yīng)發(fā)工資里面包含個稅社保部分,而應(yīng)付職工薪酬只是實(shí)發(fā)金額,所以我覺得我填寫的數(shù)字是不是可以不統(tǒng)一,在年報里?

宋生老師 解答

2019-04-03 11:59

您好!正常不是這樣嗎?借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅 其他應(yīng)收款-社保等。 
這樣應(yīng)付職工薪酬還是平的了

暖暖 追問

2019-04-03 13:26

主要計提工資按發(fā)放那樣做的?把應(yīng)交個稅和社保部分提出來

暖暖 追問

2019-04-03 13:26

那我報年報要怎么弄?

宋生老師 解答

2019-04-03 14:01

您好!沒明白你說的提出來了具體是怎么做的。分錄是怎么樣的?

暖暖 追問

2019-04-03 14:13

我們是

宋生老師 解答

2019-04-03 14:17

你好!呃。沒看懂你說的。

暖暖 追問

2019-04-03 14:18

計提工資,借管理費(fèi)用-工資   貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅金-個稅、其他應(yīng)付款-社保

暖暖 追問

2019-04-03 14:20

也就相當(dāng)于計提工資里面包含了計提的個稅和社保。因?yàn)檫@兩個也是個要計提的,

暖暖 追問

2019-04-03 14:21

暖暖:也就相當(dāng)于計提工資里面包含了計提的個稅和社保。因?yàn)檫@兩個也是個要計提的,

宋生老師 解答

2019-04-03 14:21

您好!這樣的話,你這個本身做的分錄不對。 
不過你填匯算清繳的表,倒是可以按管理費(fèi)用工資來填

暖暖 追問

2019-04-03 14:24

我們以前都這樣做的,我就按照以前的延續(xù)下去了,那老師我在應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表和期間費(fèi)用的工資要怎么填寫?你能給我發(fā)一份正確的計提工資,社保,個稅,及發(fā)放和繳納的分錄

宋生老師 解答

2019-04-03 14:30

您好!借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅 其他應(yīng)收款-社保等。 
繳納的后死后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款等

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相關(guān)問題討論
這是圖片
2019-04-03 10:35:58
你好!沒有看到你的圖片了
2019-04-03 10:37:44
實(shí)際金額稅收金額35萬
2022-04-15 18:49:11
你好! 沒有發(fā)放,只能填寫0了
2019-04-09 18:47:42
年報工資薪金支出賬載金額為25萬,實(shí)際發(fā)生額是16萬,稅收金額則為9萬。其中,21年應(yīng)付職工薪酬貸方25萬,借方16萬(實(shí)際發(fā)放),有9萬(暫緩發(fā)放的工資)。因此,在年報賬載金額中將僅納入25萬,而實(shí)際發(fā)生額卻為16萬,稅收金額則只有9萬。 拓展知識:職工薪酬指的是企業(yè)按照勞動合同約定向職工發(fā)放的工資、補(bǔ)貼、福利待遇等。根據(jù)會計分錄的原則,職工薪酬應(yīng)當(dāng)按照其實(shí)際發(fā)生的金額來記賬,而不是按照理論上應(yīng)付出的金額來確定。
2023-03-13 17:07:25
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