
好像沒有搞清狀況,應(yīng)該是上月進口增值稅未比對,增值稅報表上卻填寫了進口增值稅額,可以放在下個月比對嗎?
答: 可以下月比對,那你多抵扣了去稅務(wù)局修改過來
海關(guān)進口增值稅,當(dāng)月比對通過了,但是增值稅附表2 沒有填寫,現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期,我可以到大廳修改當(dāng)月申報數(shù)據(jù)嗎
答: 這個需要看你稅局那邊同意不,要是不同意那就不能抵扣了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
商貿(mào)企業(yè)12月取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書,在12月當(dāng)月沒有做稽核比對,可以在12月入賬嗎?可以的話分錄怎么寫?入賬后12月的增值稅進項報表需要填嗎?同時下個月也就是1月做稽核比對通過又該怎么做賬,進行抵扣增值稅?
答: 沒有稽核比對可以入賬,稽核比對通過后申報進項報表。分錄:借應(yīng)交稅金-進項稅金 貸銀行存款
增值稅申報成功,清卡時上報匯總成功,反寫不成功,原因調(diào)用增管票表對比接口返回:返回對比結(jié)果0不通過!增值稅未申報或未對比這個情況怎么處理?
海關(guān)進口增值稅比對一致,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份的金額沒有匯總到增值稅申報表的主表,等于10月份的進口增值稅沒有抵扣,現(xiàn)在還能采取什么措施進行抵扣?
老師,請教增值稅申報時外貿(mào)進口增值稅比對相符后,要手填外貿(mào)進口增值稅嗎?我填在附表二海關(guān)進口增值稅繳款書那一行填的進項沒怎么沒把數(shù)據(jù)帶到主表呢?

