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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-28 19:57

按開票情況在地稅網(wǎng)站申報就是了

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相關(guān)問題討論
按開票情況在地稅網(wǎng)站申報就是了
2015-12-28 19:57:31
你好,是需要在地稅申報個人所得稅的
2018-08-14 21:22:12
不稅務(wù)登記就沒辦法開票,不能以公司名義開票,只能以個人名義代開票,以個人名義代開票也要交稅的
2019-07-10 13:25:23
您好,地稅票紅沖,多交的稅申報退稅處理,現(xiàn)在紅沖的報稅時不能報負(fù)數(shù),只能沖減本期的銷售額了。
2017-10-20 23:08:33
您好,如果地稅的票紅沖的話,多交的稅可以申請退稅?,F(xiàn)在紅沖了只能申報地稅的營業(yè)稅處理了。
2017-10-21 14:12:52
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精選問題
  • 你好,我想問下做餐飲美團(tuán)外賣的,主要申報哪些稅種,

    你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、工資、個稅?

  • 你好,老師這張報表上的進(jìn)項大與銷項,還有簡易計稅

    進(jìn)項大于銷項、存在簡易計稅項目及留抵稅額時,賬務(wù)處理需區(qū)分一般計稅與簡易計稅項目,分別核算稅額,具體如下: 1. 一般計稅項目:進(jìn)項>銷項形成留抵稅額 采購時(取得進(jìn)項稅):借:原材料 / 費用等應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款等 銷售時(計提銷項稅):借:銀行存款等貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn)(進(jìn)項>銷項):無需專門結(jié)轉(zhuǎn),“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅” 借方余額即為留抵稅額,可結(jié)轉(zhuǎn)至下期抵扣,分錄不體現(xiàn),保留余額即可。 2. 簡易計稅項目:單獨核算,稅額不得抵扣 計提簡易計稅稅額時:借:銀行存款等貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 —— 簡易計稅 繳納簡易計稅稅款時:借:應(yīng)交稅費 —— 簡易計稅貸:銀行存款 3. 關(guān)鍵注意事項 簡易計稅項目對應(yīng)的進(jìn)項稅不得抵扣,需直接計入成本(如采購時明確用于簡易項目,進(jìn)項稅不單獨核算,全部計入成本)。 留抵稅額僅針對一般計稅項目,與簡易計稅項目無關(guān),無需互相抵減,分別申報即可(一般計稅項目申報留抵,簡易計稅項目單獨申報繳納)。

  • 怎樣推算出企業(yè)所得稅這塊本公司缺多少成本票、

    你好,可直接看利潤表上的利潤總額

  • 營業(yè)收入 其中:自營出口收入 ,所得稅的申報這個是

    你好,系統(tǒng)帶的數(shù)據(jù)更多還是自己的更多

  • 老師 你好!稅務(wù)局讓我公司把今年每個月應(yīng)付利潤轉(zhuǎn)

    你好,每個月的應(yīng)付利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤是什么意思?你之前提過嗎? 你現(xiàn)在應(yīng)付利潤,借方余額還是貸方

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