
去年做的憑證:借:應收賬款,貸:主營收入,但是今年發(fā)現(xiàn)做錯了,這個收入只是顧客付款了,可是實際的業(yè)務是在今年才體現(xiàn)的,而且還是在今年一年慢慢去抵銷這個收入,今年做的憑證是借:以前年度損益,貸:應收賬款嗎?可是應收賬款是沒錯的,可以用借:以前年度損益,貸:本年利潤嗎?
答: 去年收到錢了嗎?建議你不要修改了,去年做收入,今年來消費的時候不做收入了
以前的應收和今年的應收款都確定不能收回了,老板讓處理了。以前老會計做的是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應收賬款。借:本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
答: 你好,需要通過資產(chǎn)減值損失計提壞賬處理的 企業(yè)計提壞賬準備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準備 貸:壞賬準備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準備 貸:應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,怎樣調(diào)整19年年初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從18年結轉至19年的金額有幾處都不對,應收賬款多記了,可以在19年年末做以前年度損益調(diào)整嗎
答: 你是2018年的 在2019年做的話要 以前年度損益調(diào)整 如果是2019年的在當年做的話正常做,不需要以前年度損益調(diào)整
審計根據(jù)合同有一筆收入調(diào)整到上一年借:應收賬款 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100之后開票,這筆100怎么調(diào)整
去年的應收賬款做多了,里面有一部分金額是費用?,F(xiàn)在已經(jīng)下一年了。怎么調(diào)賬?用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整以后月底怎么結轉呢?
老師,前年我們有個會計把一筆就業(yè)局補助費用計入到應收賬款,我覺得錯了,我想修改,是不是可以直接沖紅,再錄入一筆正確的分錄呢?跨年了,需不需要使用以前年度損益調(diào)整這個科目?


欣兒 追問
2019-04-02 09:59
郭老師 解答
2019-04-02 10:03