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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-01 13:21

增值稅,附加稅,印花稅,財(cái)務(wù)報(bào)表季度報(bào)送

背景 追問(wèn)

2019-04-01 13:48

我有招待費(fèi)專票記賬時(shí)沒記進(jìn)項(xiàng)稅140,但是抵扣聯(lián)卻認(rèn)證了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?請(qǐng)求幫助。謝謝!

暖暖老師 解答

2019-04-01 13:50

那你把費(fèi)用一起做了就可以

背景 追問(wèn)

2019-04-01 13:50

請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行申報(bào)時(shí)又該怎么做?

暖暖老師 解答

2019-04-01 13:52

進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣如果一般納稅人

背景 追問(wèn)

2019-04-01 13:59

老師,我可能沒有表述清楚。因?yàn)檎写M(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,可是我在勾選認(rèn)證時(shí)把這張票勾選認(rèn)證了?,F(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么辦?

背景 追問(wèn)

2019-04-01 14:00

已經(jīng)認(rèn)證的還有什么辦法取消認(rèn)證嗎

暖暖老師 解答

2019-04-01 14:03

轉(zhuǎn)出,做費(fèi)用,認(rèn)證就辦法取消了

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增值稅,附加稅,印花稅,財(cái)務(wù)報(bào)表季度報(bào)送
2019-04-01 13:21:31
你好,這個(gè)發(fā)票不用認(rèn)證! 填增值稅申報(bào)表主表第23行!(還有附表四)
2018-07-11 19:09:55
你好,是要填附表三的。按價(jià)稅合計(jì)金額填入6%對(duì)應(yīng)的欄次
2019-01-07 11:44:40
不用了,繳納的不需要重復(fù)交
2019-08-07 15:34:56
您好,填在認(rèn)證相符那欄,就是與購(gòu)入貨物的專票加一起填。
2021-01-07 21:23:47
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