
做企業(yè)年報(bào)匯算時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬里面一筆憑證錯(cuò)誤,科目錯(cuò)誤,沖減時(shí)誤把借:管理費(fèi)用記成庫存現(xiàn)金了,怎么調(diào)整?
答: 你好,修改一下 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
老師,您好18年做賬11月份計(jì)提工資借管理費(fèi)用13200貸應(yīng)付職工薪酬13200發(fā)放時(shí)做錯(cuò)了錯(cuò)誤的為借應(yīng)付職工薪酬11684.22其他應(yīng)付款—社保1515.78貸庫存現(xiàn)金1320019年1月時(shí)候發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并更正借應(yīng)付職工薪酬1515.78庫存現(xiàn)金1515.78貸其他應(yīng)付款3031.5619年5月現(xiàn)在在申報(bào)18年的匯算清繳填寫職工薪酬調(diào)整明細(xì)18年的應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)11684.22 貸方累計(jì)13200 貸方余額1515.78 管理費(fèi)用工資借方貸方13200均為這種情況我應(yīng)該職工薪酬調(diào)整表工資薪金支出欄賬載和實(shí)際發(fā)生和稅收應(yīng)該怎么填寫啊,有什么需要調(diào)整的嗎
答: 您好,您實(shí)際的是13200,那就實(shí)際的和稅收金額都填13200,您已經(jīng)在匯算清繳之前調(diào)整了??梢灾苯舆@樣做的,不需要納稅調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問:發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤了,該怎么調(diào)整?把其他應(yīng)付款計(jì)入了短期借款,金額沒有錯(cuò)誤
答: 您好 請(qǐng)問是借方還是貸方


kaylee 追問
2019-04-01 12:21
月月老師 解答
2019-04-01 13:25
kaylee 追問
2019-04-02 09:33
月月老師 解答
2019-04-02 10:19