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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 12:15

你好,修改一下 
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 
貸:庫存現(xiàn)金 
借:利潤分配—未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

kaylee 追問

2019-04-01 12:21

如果是上年摘要上寫:紅字沖減多付的工資,借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付職工薪酬憑證,應(yīng)該是負(fù)數(shù),但是數(shù)記成了正數(shù)怎么調(diào)整?

月月老師 解答

2019-04-01 13:25

你好,把該筆分錄沖了,重新做。

kaylee 追問

2019-04-02 09:33

那不需要做以前年度調(diào)整了嗎?

月月老師 解答

2019-04-02 10:19

你好,不涉及損益類的科目不需要以前年度損益調(diào)整。

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你好,修改一下 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2019-04-01 12:15:26
您好,您實(shí)際的是13200,那就實(shí)際的和稅收金額都填13200,您已經(jīng)在匯算清繳之前調(diào)整了??梢灾苯舆@樣做的,不需要納稅調(diào)整。
2019-05-28 16:56:51
同學(xué)你好 這個(gè)直接 借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品 這樣
2022-03-02 15:11:56
您好 請(qǐng)問是借方還是貸方
2021-02-25 10:39:26
可以直接反結(jié)賬進(jìn)去修改下二級(jí)明細(xì)科目,借以前年度損益調(diào)整 員工培訓(xùn)費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整社保費(fèi),
2020-05-20 12:27:49
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