
跨月會計憑證摘要錯誤,該如何調(diào)整,比如說:計提3月工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放3月工資 借 :應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款我現(xiàn)在要把憑證摘要改成2月。該如何調(diào)整?
答: 你好,憑證摘要錯誤就只能是反結(jié)賬到之前月份,修改成正確的,然后再過賬的
比如計提5月份工資做在在5月份憑證計提工資借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資 這個做在6月份憑證里借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)這樣可以嗎
答: 你好!可以的,,,,,,,,,,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
錯賬怎么調(diào)前會計是這樣做的:摘要:肖燕墊付1-3月份工資借 管理費用-職工薪酬 工程施工-職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-肖燕這分錄有兩點要調(diào)整的,1是金額多計3000, 2是要調(diào)成借 管理費用-職工薪酬 工程施工-人工薪酬 貸 就付職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款怎么調(diào)?
答: 老師 我要增加科目 和減少金額,這該怎么調(diào)才合理?


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2018-07-05 22:23
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2018-07-05 22:25
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