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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-03-31 19:09

你好,要編制憑證,借:應(yīng)收   貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi),開票就不做憑證了

追問

2019-03-31 19:10

哦,開票時(shí)申報(bào)稅款時(shí),做已申報(bào)嗎

小云老師 解答

2019-03-31 19:12

是的,到時(shí)候在未開票收入那做負(fù)數(shù)

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你好,要編制憑證,借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),開票就不做憑證了
2019-03-31 19:09:19
你好 4月把3月的未開票收入沖掉 按開的發(fā)票再做分錄
2019-04-10 09:45:06
你好。處理跟正常銷售分錄一樣。開票就沖減無票收入,申報(bào)時(shí)無票收入填負(fù)數(shù)
2019-04-10 15:16:28
要體現(xiàn)。正常借應(yīng)收或者銀行 貸收入 開發(fā)票不用再記賬了。
2019-04-10 16:16:43
3月申報(bào)了未開票收入要按正常開票的分錄來做憑證 4月如果開票的話,先紅沖3月做的憑證,然后再按4月正常開票的分錄來做憑證。
2019-04-15 17:36:56
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