
18年12月,之前會計有一張進項發(fā)票沒有認證,但是賬上她做的是借應交稅費-應交增值稅-進項稅850,這個月把這張票驗證了,是不是應該調一下?怎么做分錄呀?
答: 你好,不用調整,因為上月差這個金額,本月認證了累計金額相符了
上個月有發(fā)票未抵扣的,但已經做了發(fā)票入賬,上個月做的是: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證進項 貸:應付賬款這個月把這張發(fā)票給抵扣認證了,這個月的會計分錄應該怎么做呢
答: 你好!借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師這兩個圖片是我18年12月份做的兩個分錄,憑證后面附附件是我們公司開的入庫單、發(fā)票,從供應商那里進的貨物,這樣對嗎?但這些發(fā)票18年12月沒有認證,在19年1月這些發(fā)票認證過了,請問12月這個發(fā)票在1月認證過了,做分錄,借,應交稅費--應交增值稅--進項稅額220997.37元,貸,應交稅費---待認證進項稅額 220997.37,我把12月的那兩個分錄的待認證進項稅額加在一起是220997.37元,然后在19年1月份做了這個分錄:借,應交稅費--應交增值稅--進項稅額220997.37元,貸,應交稅費---待認證進項稅額 220997.37,請問這樣做對嗎?這個分錄后面需要跟什么附件啊?
答: 認證做的分錄對的 你可以用發(fā)票復印件,或者什么不用摘要寫清楚發(fā)票在那個憑證后面就可以


小鳳 追問
2019-03-29 16:23
徐阿富老師 解答
2019-03-29 16:29
小鳳 追問
2019-03-29 18:43
徐阿富老師 解答
2019-03-29 18:52