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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-09 11:30

你好 是前面先做了待認(rèn)證的分錄 嗎 是的話你這樣做是對的。

michelle 追問

2019-12-09 11:34

前面還沒有做待認(rèn)證分錄,之前是每筆業(yè)務(wù)單獨做的,比如其中一張票購買打印機,
借:管理費用
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款   
做完這單筆業(yè)務(wù),還需做一個整的待認(rèn)證分錄嗎?

玲老師 解答

2019-12-09 11:38

直接收到發(fā)票就認(rèn)證的就是你這個分錄借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額貸,銀行存款這個分錄。

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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