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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-29 15:41

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-03-29 15:41:42
你好,沖暫估,按照發(fā)票入賬,同時(shí)成本調(diào)整這一分錢就行
2022-05-09 15:50:21
沖銷暫估和根據(jù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本 然后根據(jù)實(shí)際到的入賬 然后重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-04-29 11:50:22
你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來(lái)了,你直接把那個(gè)暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
2022-05-09 15:47:04
你好,三月份借原材料貸應(yīng)付賬款是這么做的嗎?
2022-05-09 15:31:16
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