
內(nèi)賬比如3月份買回來原材料,四五月份開回來發(fā)票,這樣賬務(wù)怎么處理?
答: 應(yīng)該在賬務(wù)處理時,將四五月份發(fā)票的金額調(diào)到三月份,以免出現(xiàn)賬務(wù)不平衡的情況。
老師5月份公司公司提供材料委托別的公司加工產(chǎn)品的加工費1506元發(fā)票沒有回來6月份發(fā)票才回來,我在5月份怎樣做賬務(wù)處理?6月發(fā)票回來又怎樣做賬務(wù)處理?
答: 五月份借委托加工物資貸銀存,六月份借銀存貸委托加工物資 借委托加工物資,進項貸銀存
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我想問一下,例如先采購原材料回來,下個月或者發(fā)票后開回來,賬務(wù)處理怎么處理?
答: 你好,可以暫估入庫,借原材料 貸應(yīng)付賬款(暫估)發(fā)票到了,先沖紅這個暫估的憑證,然后按照發(fā)票再做一份憑證

