
由于存在稅收滯納金,導(dǎo)致利潤表中的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)據(jù)不一致,這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢?(財務(wù)報表數(shù)據(jù)均由金蝶軟件自動生成)
答: 你好,稅收滯納金計入營業(yè)外支出,并不會導(dǎo)致二者數(shù)據(jù)不一致啊
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和利潤分配表里的未分配利潤不一致是什么原因?我是用神舟財務(wù)軟件入的帳,自到生成的報表出來未分配利潤數(shù)不一致,圖一這是資產(chǎn)負(fù)債表的,圖二這是利潤分配表的
答: 利潤表是本年的累計金額,資產(chǎn)負(fù)債表期末金額=年初金額+利潤表本年累計金額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,匯算清繳已經(jīng)完成,管理費(fèi)用調(diào)減21320元,需要繳納所得稅691.52元,年度財務(wù)報表中,資產(chǎn)負(fù)債中調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤,利潤表中的數(shù)據(jù)和匯算清繳中的數(shù)據(jù)一致,但是凈利潤?未分配利潤期初數(shù) 不等于 未分配利潤期末數(shù)了,這個怎么調(diào)帳?
答: 您好,您的凈利潤%2B未分配利潤期初數(shù) 不等于 未分配利潤期末數(shù),差異是多少。按照您的描述,您調(diào)整管理費(fèi)用和所得稅費(fèi)用若通過以前年度損益調(diào)整,則期末未分配利潤-期初未分配利潤-凈利潤=以前年度損益調(diào)整金額。


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2019-03-29 15:33
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