
之前月份做了預(yù)申報收入,是16%的增值稅,稅務(wù)局通知4月1后,稅點從16%降到13%,4月份預(yù)申報沖紅是16%還是13%,如果13%,那中間差額怎么處理?
答: 紅沖之前的無票收入稅率還是16%
如果19年4月份之前購進(jìn)的貨物是16%,4月份之后是13%,如果現(xiàn)在把19年4月份之前的發(fā)票視同銷售,那是按19年4月份之前的16%來算稅額,還是按現(xiàn)在的稅率13%來算稅額,然后按現(xiàn)在13%的稅率申報?還是按之前的16%來申報??
答: 如果你現(xiàn)在處理4月之前的視同銷售,要按16%來申報的話,那屬于未及時納稅,會有滯納金。如果按13%申報就沒有滯納金。自己權(quán)衡。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份還開16點的發(fā)票 那這月申報怎么報 是不是正常安稅控設(shè)備里的收入報 到5月份的時候 把4月份開的16點和13點的收入合并填到13稅率一欄?
答: 你好,這個月和下個月都按稅率申報,不要合并。合并申報是通不過的。


豆豆 追問
2019-03-29 12:13
郭老師 解答
2019-03-29 12:16
豆豆 追問
2019-03-29 12:17
郭老師 解答
2019-03-29 12:19