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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-29 10:55

你好  銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)稅的話 是的 不用交稅

言辭 追問(wèn)

2019-03-29 11:03

留底稅額是算在銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)呢

言辭 追問(wèn)

2019-03-29 11:03

期末留底稅額

meizi老師 解答

2019-03-29 11:05

你好 期末留抵是不做賬務(wù)處理的 在你增值稅申報(bào)表留著 以后申報(bào)月份抵減就行

言辭 追問(wèn)

2019-03-29 11:07

期末留底稅額都算進(jìn)項(xiàng)嗎

meizi老師 解答

2019-03-29 11:10

你好留抵的稅額就是你認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅 沒(méi)有抵扣完的留抵

言辭 追問(wèn)

2019-03-29 11:11

我這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票稅額有49085.1 銷項(xiàng)稅額44246.45  期末留底稅額是31806.48 我還要開(kāi)十多萬(wàn)的發(fā)票出去 這樣會(huì)交稅嗎 老師你給我列個(gè)算式嘛

meizi老師 解答

2019-03-29 11:11

應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵進(jìn)項(xiàng)稅+你的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   自己算下

言辭 追問(wèn)

2019-03-29 11:12

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出什么意思

meizi老師 解答

2019-03-29 11:17

就是你符合稅局允許的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的情況  這樣的發(fā)票是需要認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的

言辭 追問(wèn)

2019-03-29 11:18

就是認(rèn)證的發(fā)票稅率金額

meizi老師 解答

2019-03-29 11:22

你好 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是指:企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營(yíng)性損失),以及將購(gòu)進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。

言辭 追問(wèn)

2019-03-29 11:30

說(shuō)通俗一點(diǎn)吧 老師 我聽(tīng)不懂

meizi老師 解答

2019-03-29 11:34

比如說(shuō)你員工聚餐發(fā)生了費(fèi)用50元  其中稅額有3元 但是按稅局規(guī)定福利費(fèi)是不可抵扣的 那么這個(gè)3元你認(rèn)證后就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   交增值稅的

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你好 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)稅的話 是的 不用交稅
2019-03-29 10:55:14
你好,一般納稅人是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)計(jì)算 負(fù)數(shù)就不需要納稅的
2018-09-04 14:37:15
你好,說(shuō)明有留抵稅額,不需要繳納增值稅
2019-10-11 20:54:13
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 留待以后繼續(xù)抵扣
2019-09-01 22:23:59
你好! 是負(fù)數(shù)就是留抵,正常的
2019-08-30 11:27:57
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