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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-04 14:37

你好,一般納稅人是銷項減去進項計算  
負數(shù)就不需要納稅的

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相關(guān)問題討論
你好,一般納稅人是銷項減去進項計算 負數(shù)就不需要納稅的
2018-09-04 14:37:15
您好,這個是可以的,可以
2024-03-05 22:06:59
您好!是的。在資產(chǎn)負債表上面就是負數(shù)顯示了。
2017-06-08 14:35:35
把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的 不用轉(zhuǎn)出多交了
2019-10-08 23:55:28
資產(chǎn)負債表上應(yīng)交增值稅為負數(shù)可能有以下原因: 一、進項稅與銷項稅的關(guān)系 首先,你的進項稅為 44020,銷項稅為 43030.44,正常情況下進項稅大于銷項稅,說明有留抵稅額。 但由于進項發(fā)票未到而先繳納了 8201.7 的增值稅,這部分繳納的增值稅在未取得進項發(fā)票進行抵扣前,會使應(yīng)交稅費科目暫時出現(xiàn)借方余額。 二、資產(chǎn)負債表列報規(guī)則 資產(chǎn)負債表中,應(yīng)交稅費為負債類科目,一般情況下,貸方余額表示應(yīng)繳納的稅費,借方余額表示多交的稅費或尚未抵扣的進項稅額等。 在你的情況下,由于進項稅大于銷項稅的預(yù)期以及已繳納的增值稅,導(dǎo)致在資產(chǎn)負債表上應(yīng)交增值稅體現(xiàn)為負數(shù),這實際上反映了多交的稅費或者待抵扣的進項稅額情況
2024-10-15 13:08:34
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