老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

賒銷商品時(shí),已知消費(fèi)稅稅率,需不需要把它計(jì)入應(yīng)收賬款?關(guān)于消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄有哪些?
答: 你好,消費(fèi)稅不通過應(yīng)收賬款核算 通過稅金及附加 借;稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅
甲企業(yè)從國外進(jìn)口一批需要交納消費(fèi)稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價(jià)格為 540 000 元,按規(guī)定應(yīng)交納關(guān)稅 108 000 元,假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品品的消費(fèi)稅稅率為10%、增值稅稅率為13%。貨物報(bào)關(guān)后,自海關(guān)取得的 “海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書”注明的消費(fèi)稅為 72 000元、“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書” 注明的增值稅為 93600元。進(jìn)口商品己驗(yàn)收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。甲企業(yè)應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄:
答: 你好,同學(xué),具體分錄為
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)算應(yīng)稅消費(fèi)品的增值稅時(shí),需要要把消費(fèi)稅并入一起計(jì)算增值稅嗎
答: 你好,是的,計(jì)稅是含消費(fèi)稅的

