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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-03-28 15:37

你好!這個嚴(yán)格來說,他只應(yīng)該給你開79000才對。因?yàn)槟銓?shí)際只付了79000. 
如果你要做80000.就把差額1000計(jì)入營業(yè)外收入。

Wuli葉子 追問

2019-03-28 15:51

老師,這個運(yùn)費(fèi)不計(jì)入費(fèi)用嗎?那分錄要怎么做呢?我查了原來會計(jì)做的賬是: 
借:庫存商品 68965.52 
     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11034.48 
貸:應(yīng)付賬款80000 
支付款項(xiàng): 
借:應(yīng)付賬款80000 
銷售費(fèi)用—運(yùn)輸費(fèi)  —1000 
貸:銀行存款79000 
這個分錄我感覺很怪

宋生老師 解答

2019-03-28 15:56

你好!你的銷售費(fèi)用是負(fù)數(shù)1000?

Wuli葉子 追問

2019-03-28 15:57

原來會計(jì)做的分錄就是填寫負(fù)數(shù),所以感覺好像不對

宋生老師 解答

2019-03-28 16:05

你好!這樣也可以,跟計(jì)入營業(yè)外收入,最終的結(jié)果是一樣的。

Wuli葉子 追問

2019-03-28 16:16

好的,謝謝

宋生老師 解答

2019-03-28 18:19

你好!不用客氣的了

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你好!這個嚴(yán)格來說,他只應(yīng)該給你開79000才對。因?yàn)槟銓?shí)際只付了79000. 如果你要做80000.就把差額1000計(jì)入營業(yè)外收入。
2019-03-28 15:37:43
運(yùn)費(fèi)是你們已墊付嗎
2017-07-26 09:57:40
您好,那運(yùn)費(fèi)就轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
2020-06-29 21:59:35
你好,可以把運(yùn)費(fèi)計(jì)入費(fèi)用核算,原材料的計(jì)入原材料核算
2016-11-14 12:39:35
借:庫存商品 其他應(yīng)收款(運(yùn)費(fèi)) 貸:銀行存款 押金: 借:其他應(yīng)收款(或預(yù)付賬款) 貸:銀行存款
2017-02-28 15:56:22
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