老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

有一筆應(yīng)付職工薪酬薪酬為負(fù)數(shù)的工資,它影響了應(yīng)付職工薪酬薪酬,需不需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬余額計提工會經(jīng)費(fèi)
答: 你好 負(fù)數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計算的
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金加上(應(yīng)付職工薪酬年初余額---應(yīng)付職工薪酬期末余額)減去《應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期初余額----應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期末余額》為啥這里是一個加一個減去呢,不都是應(yīng)付職工薪酬嗎
答: 是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付職工薪酬的貸方余額應(yīng)該體現(xiàn)為零嗎
答: 同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應(yīng)該是本月計提工資下月發(fā)放。


~JuanJuanHe~ 追問
2019-03-28 14:59
meizi老師 解答
2019-03-28 15:05
~JuanJuanHe~ 追問
2019-03-28 15:07
meizi老師 解答
2019-03-28 15:17
~JuanJuanHe~ 追問
2019-03-28 15:17
meizi老師 解答
2019-03-28 15:23