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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-28 14:51

你好 你計提分錄錯了 應(yīng)該是借方所得稅費(fèi)用貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  月末結(jié)轉(zhuǎn) 借方本年利潤貸方所得稅費(fèi)用   年末才需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去

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你好 你計提分錄錯了 應(yīng)該是借方所得稅費(fèi)用貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借方本年利潤貸方所得稅費(fèi)用 年末才需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
2019-03-28 14:51:15
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
結(jié)轉(zhuǎn)時,借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
2016-10-13 09:47:04
你好,選擇第一個做法的。
2022-02-15 12:05:28
同學(xué)你好, 計提 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅; 結(jié)轉(zhuǎn) 借,本年利潤 貸,所得稅用
2021-07-14 12:24:10
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