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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-28 10:24

你好, 
借:預付賬款 
貸:銀行存款

追問

2019-03-28 10:27

器材已入庫,我還需要做分錄嗎

追問

2019-03-28 10:54

需要暫估嗎?

月月老師 解答

2019-03-28 11:08

你好,發(fā)票大概什么時候到,如果數(shù)據(jù)確定,可以計入暫估。

追問

2019-03-28 11:18

發(fā)票得下月了,數(shù)據(jù)確認是指?

月月老師 解答

2019-03-28 11:22

你好,做暫估計入,下個月沖回,發(fā)票來了重新入帳。

追問

2019-03-28 11:32

那下月需要計提折舊嗎?

追問

2019-03-28 11:33

是按入庫時間?還是到票時間?

月月老師 解答

2019-03-28 13:27

你好,按發(fā)票時間。

追問

2019-03-28 15:54

這月不暫估入庫呢,下月發(fā)票開了入賬,下下月計提折舊可以嗎?

月月老師 解答

2019-03-28 16:02

你好,可以的,沒問題。

追問

2019-03-28 16:51

追問

2019-03-28 16:51

老師,收到這種發(fā)票怎么做分錄

月月老師 解答

2019-03-28 17:41

你好 
借:其他應收款-預付款 
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好, 借:預付賬款 貸:銀行存款
2019-03-28 10:24:57
你好,借原材料 貸:銀行存款
2020-07-07 15:36:39
借原材料貸應付賬款-暫估 借應付賬款貸銀行 收到發(fā)票 借原材料負數(shù)貸應付賬款-暫估負數(shù) 然后再做借原材料貸應付賬款
2020-05-27 11:52:31
您好 借 原材料 不含可抵扣進項稅額 貸 應付賬款-暫估應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款
2019-09-01 12:44:12
你好,發(fā)票未到借原材料,貸應付賬款(暫估,不含稅金額)付款時借應付賬款――對方單位 貸銀行存款,發(fā)票到借應付賬款(暫估)借應交稅費(進項稅額)貸應付賬款――對方單位
2019-01-19 15:06:05
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