国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-06-09 15:51

你好!可以暫估入庫,來發(fā)票在沖減暫估

默默 追問

2018-06-09 15:52

借:固定資產  貸:預付賬款  這樣做嗎

QQ老師 解答

2018-06-09 15:54

借:固定資產—暫估   貸  銀行存 款

默默 追問

2018-06-09 15:54

那發(fā)票到了以后怎么做呢

QQ老師 解答

2018-06-09 15:56

原分錄沖回作正確的,如果有差額調整以后折舊額

默默 追問

2018-06-09 15:58

借:固定資產  貸:固定資產-暫估?? 
折舊是下月開始計提(4月購入,5月計提折舊)  還是說,等發(fā)票來了以后再計提折舊?

QQ老師 解答

2018-06-09 15:59

下月開始折舊,借借:固定資產—暫估  紅數(shù)    固定資產  藍數(shù)就可以這是沒有差額的情況下

默默 追問

2018-06-09 16:00

好的

默默 追問

2018-06-09 16:03

固定資產要不要設二級科目?

默默 追問

2018-06-09 16:03

要不要設二級科目寫明白這是什么設備?

QQ老師 解答

2018-06-09 16:09

你好!可以設置                               ,

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!可以暫估入庫,來發(fā)票在沖減暫估
2018-06-09 15:51:24
你好 借方預付賬款貸方銀行
2019-04-02 09:50:37
借:原材料貸:在途物資
2018-03-14 15:19:23
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款 33000元
2018-09-20 15:29:26
先做預付款,借:預付賬款 33000 貸:銀行存款 33000
2018-09-20 15:42:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...