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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-27 22:01

借管理費用貸應付職工薪酬
計提按這個計提

嘻嘻哈哈 追問

2019-03-27 22:03

老師,這個分錄沖銷的是計提?

嘻嘻哈哈 追問

2019-03-27 22:04

還是沖銷的計提和掛賬的

答疑郭老師 解答

2019-03-27 22:07

我寫的是計提的,你的是紅沖的

上傳圖片 ?
相關問題討論
借管理費用貸應付職工薪酬 計提按這個計提
2019-03-27 22:01:03
你好啊,圖片兒看不太清楚,能大體的復述一下嗎?謝謝,
2016-09-12 16:47:49
計提工資: 借:管理費用—工資, 貸:應付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應付款—個人社保, 應交稅費—個人所得稅, 繳個稅時: 借:應交稅費—個人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計提: 借:管理費用—社保單位, 貸:應付職工薪酬—社保單位。 繳社保時: 借:應付職工薪酬—社保單位, 其他應付款—個人社保, 貸:銀行存款,
2021-09-15 11:05:56
你好,同學。 您這支付這款項的時候,是計業(yè)務活動成本,然后再轉凈資產(chǎn)處理。 如果您這存在限定轉非限定,才需要做最后一筆分錄的。
2020-05-30 13:37:33
您好,同學,您是在做題呢嗎?
2023-07-26 05:40:29
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