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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-03-27 18:52

借以前年度損益調(diào)整1086 
營業(yè)外支出~滯納金1865.49 
貸銀行存款

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借以前年度損益調(diào)整1086 營業(yè)外支出~滯納金1865.49 貸銀行存款
2019-03-27 18:52:48
您好,借:管理費用 1086 營業(yè)外支出-罰金(滯納金)1862.49 貸:銀行存款(實際支出數(shù))
2019-03-27 19:01:34
您好,原來也沒有計提吧,借以前年度損益調(diào)整1086貸銀行存款1086,借利潤分配——未分配利潤1086貸以前年度損益調(diào)整1086 借營業(yè)外支出——滯納金貸銀行存款
2019-03-27 20:07:05
以前年度的嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬營業(yè)外支出-滯納金貸銀存,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-27 17:47:57
借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交個稅 營業(yè)外支出~稅收滯納金 貸!銀行存款
2019-02-28 05:48:39
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