
本月收到工程收入發(fā)票,無成本發(fā)票,暫估成本賬務(wù)處理如何做?
答: 你好同學(xué) 一般來說先用你已經(jīng)支付的成本就是勞務(wù)成本按比例結(jié)轉(zhuǎn)一部分 借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
服務(wù)成本發(fā)票來了,沒有付款,暫時(shí)不記入成本,怎樣賬務(wù)處理?
答: 你好,不做處理了。也不付款也不記成本。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好。我單位7月份收到成本發(fā)票普票一張,本月提供服務(wù)單位送來日期為10月的相同金額的普票,并且說明7月那張發(fā)票他們9月份沖紅了,請問我需要注意什么?如何賬務(wù)處理?
答: 你好你把原來的那筆分錄 紅沖了 按后面這個(gè)發(fā)票的金額入賬
工程項(xiàng)目,去年估計(jì)的成本,在當(dāng)年成本的發(fā)票沒有回齊,今年成本發(fā)票來了,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我是4月1日新成立的裝修公司,4月1日就開了一張收入發(fā)票,可是這個(gè)相對應(yīng)的施工成本發(fā)票是5月份取得的,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

