老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答

公司以前是小規(guī)模 2019年3月份升成了一般納稅人的 2018年12月有一張開進(jìn)來的專票 這張專票現(xiàn)在能抵增值稅嗎
答: 你好,不可以,在取得一般納稅人資格之前取得的專用發(fā)票是無法抵扣的
老師 小規(guī)模納稅人在2022年12月升為一般納稅人了,我12月開了一張專票,我在2023年1月份收回一張進(jìn)項(xiàng)專票,那我申報(bào)的時(shí)候這張進(jìn)項(xiàng)可以抵扣我12月份開的那張專票嗎
答: 你好,是12.1日成為一般納稅人??
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我們公司19年1月才稅務(wù)登記,前四個(gè)月核定的是小規(guī)模納稅人,5月份改成了一般納稅人。小規(guī)模納稅人的時(shí)候已經(jīng)取得了增值稅專票,現(xiàn)在變成一般納稅人,那之前的發(fā)票能抵扣嗎?18年還開了一張專票這個(gè)能抵扣嗎?
答: 1、不能抵扣 2、不能抵扣,因?yàn)槟菚r(shí)您還是小規(guī)模納稅人。

