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沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-03-27 14:08

你好,如果說當月只有進項,沒有銷項的話,那么會形成本月的留底稅額。這個留抵稅額是可以留作以后進行抵扣的。 
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快

華明 追問

2019-03-27 14:08

麻煩老師解答一下問題謝謝

沈家本老師 解答

2019-03-27 14:29

你好,如果說當月只有進項,沒有銷項的話,那么會形成本月的留底稅額。這個留抵稅額是可以留作以后進行抵扣的。所以您只有進項稅額是沒有關(guān)系的。 
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快

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你好,如果說當月只有進項,沒有銷項的話,那么會形成本月的留底稅額。這個留抵稅額是可以留作以后進行抵扣的。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-27 14:08:33
你好,可以暫時先這樣處理, 編制的會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當按照不含稅價格口徑暫估。 因此,首先應(yīng)當按照上述規(guī)定暫估入賬,然后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計算庫存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫)成本。編制會計分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款——**公司 等
2020-02-16 20:38:17
你好 可以到次月15日前,在系統(tǒng)中勾選認證進項發(fā)票的呀~~
2020-05-03 13:55:54
你好,可以留下個月抵扣的,
2019-07-09 09:25:54
只有交納稅款,等下個月認證再抵扣。
2016-03-07 15:36:57
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