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送心意

小惑老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-27 11:09

你好,那你在17年時(shí)做處理了嗎

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問(wèn)

2019-03-27 11:14

沒(méi)有的 是這個(gè)月查賬才發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)做期間結(jié)轉(zhuǎn)損益

小惑老師 解答

2019-03-27 11:19

那你就在這個(gè)月做處理就可以了

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問(wèn)

2019-03-27 11:22

嗯嗯 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄

小惑老師 解答

2019-03-27 11:23

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 
貸:銀行存款

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問(wèn)

2019-03-27 11:55

2017.12沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)期間損益  2018.12的賬只有這幾筆,月底忘記結(jié)轉(zhuǎn)期間損益了  這個(gè)月應(yīng)該怎么做

小惑老師 解答

2019-03-27 13:00

那你這月把沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的在本月都做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問(wèn)

2019-03-27 13:45

分錄是怎么做的呢

小惑老師 解答

2019-03-27 13:48

借:本年利潤(rùn) 
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 
管理費(fèi)用

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問(wèn)

2019-03-27 13:55

管理費(fèi)用只有一筆65891元,那財(cái)務(wù)費(fèi)用金額寫(xiě)多少,我怕做錯(cuò)了

小惑老師 解答

2019-03-27 13:59

財(cái)務(wù)費(fèi)用是-307.92,你的財(cái)務(wù)軟件不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,那你在17年時(shí)做處理了嗎
2019-03-27 11:09:33
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是指將上一年度未結(jié)轉(zhuǎn)的損益項(xiàng)目,轉(zhuǎn)入到下一年度的損益賬戶(hù)中,以確保準(zhǔn)確和完整的損益表反映企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況。一般的做法是在結(jié)賬之前,在報(bào)表調(diào)整時(shí),先將上一年度未結(jié)轉(zhuǎn)的損益項(xiàng)目,記入本年未分配利潤(rùn),再將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入到下一年度的損益賬戶(hù)中,以確保準(zhǔn)確和完整的損益表反映企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況。
2023-02-20 14:50:43
你好,年度損益調(diào)整期末無(wú)余額,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2019-02-20 17:49:29
你好,看數(shù)據(jù)上沒(méi)有問(wèn)題
2019-03-27 14:42:23
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)【或做相反的分錄】
2018-10-22 16:38:02
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