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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-26 15:54

要她提供專票抵扣聯(lián),負(fù)責(zé)不給他報銷。

璐璐 追問

2019-03-26 15:55

嗯,那要是員工給了抵扣聯(lián),但是公司沒有認(rèn)證,那應(yīng)該怎么做帳呢?下個月才認(rèn)證

璐璐 追問

2019-03-26 15:55

是做借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款嗎

璐璐 追問

2019-03-26 15:56

第二個月公司再去抵扣,做借管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款?

馬老師 解答

2019-03-26 15:58

借管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項   貸銀行存款 
認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項

璐璐 追問

2019-03-26 16:00

那我報銷時做了借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款怎么辦?1月份做的,現(xiàn)在三月了,可以調(diào)整嗎?

璐璐 追問

2019-03-26 16:01

那之前沒有認(rèn)證,拿了發(fā)票做帳,后面認(rèn)證了拿什么做帳?發(fā)票復(fù)印件?

馬老師 解答

2019-03-26 16:02

是的,把你的負(fù)數(shù)沖銷了。然后按照我給你的分錄去做

璐璐 追問

2019-03-26 16:03

可以調(diào)整?那后面要放什么附件呢

馬老師 解答

2019-03-26 16:03

寫個說明,沖銷某月幾號憑證就可以

璐璐 追問

2019-03-26 16:04

調(diào)整借:其他應(yīng)收款(紅字)借管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅-代認(rèn)證進(jìn)項。。。。這樣嗎然后后面不需要附件

璐璐 追問

2019-03-26 16:05

然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項?后面要放什么附件呢?發(fā)票復(fù)印件?還是抵扣聯(lián)復(fù)印件?

馬老師 解答

2019-03-26 16:07

抵扣的認(rèn)證清單作為附件!

璐璐 追問

2019-03-26 16:07

好的

璐璐 追問

2019-03-26 16:08

老師幫我看看,我上面說的賬務(wù)處理是對的嗎

馬老師 解答

2019-03-26 16:14

賬務(wù)處理沒有一點(diǎn)毛病的。

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相關(guān)問題討論
要她提供專票抵扣聯(lián),負(fù)責(zé)不給他報銷。
2019-03-26 15:54:21
你已經(jīng)抵扣了就正常做賬,員工拿來發(fā)票再放在該憑證后就行。前提是要求員工盡快拿回發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款等
2021-12-21 17:19:47
您好!正規(guī)的做法是,先向稅局報告,然后登報聲明,然后稅局罰款,然后用復(fù)印件入賬
2018-10-26 16:34:08
你好,可以的。
2020-04-29 17:08:22
借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)收款
2017-07-10 11:44:57
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