
老師,我現(xiàn)在有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表申報的和紙質(zhì)打印出來的啊報表數(shù)字不一樣,因為會計前期反結(jié)賬了,所以導(dǎo)致1月申報的第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和我手上打印的不一樣,現(xiàn)在工商年報我該怎么去報,該怎么處理這個事,按紙質(zhì)的可以嗎,怕來查,流水都是真實的,稅務(wù)局的之前會計報錯了,后面反結(jié)賬了現(xiàn)在的是真實的
答: 你好,按真實的報
現(xiàn)在有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表申報的和紙質(zhì)打印出來的啊報表數(shù)字不一樣,因為會計前期反結(jié)賬了,所以導(dǎo)致1月申報的第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和手上打印的不一樣,現(xiàn)在工商年報該怎么去報,該怎么處理這個事
答: 按報給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前月份的會計憑證有錯誤,直接反結(jié)賬回去調(diào)整后,現(xiàn)在賬套上的財務(wù)報表數(shù)據(jù)與在稅局申報的季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù),還有季報的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不一致了,請問應(yīng)該怎么處理呀?
答: 不用管它了,等所得稅匯算,年報報對就好 了





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