
你好,老師我之前買的金蝶資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費那里一直有問題,反反復(fù)復(fù)我叫他們調(diào)了好幾次,然后去年年底資產(chǎn)負(fù)債表被金蝶的人調(diào)平了,今年不知道哪里有又問題又不平了,我又找他們,他們這次應(yīng)該算是給我調(diào)好了吧,但是去年和今年資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)和之前那數(shù)都對不上了,而且去年的和今年的數(shù)我都申報了,報表我也都打印出來裝訂好了,現(xiàn)在咋辦,和給國稅的數(shù)都不一樣了,報表也打印了,唉!
答: 你好,把去年年末的報表更正下。然后今年年初的才是正確的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!19年有筆費用暫估多了,2020年5月匯算清繳前發(fā)票沒來。我做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平。如果我把這個以前年度損益調(diào)整的金額反應(yīng)到資產(chǎn)負(fù)債表的今年一季度報表里上年期末余額,那我19年年末的期末余額又和我今年一季度里的上年期末余額不一樣了,該怎么在報表里面正確反應(yīng)呢?
答: 你好 勾稽關(guān)系不對可以忽略的




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冰雪微微 追問
2022-02-16 11:28
冰雪微微 追問
2022-02-16 11:30
徐悅 解答
2022-02-16 11:34